一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欧沐嘉 2528胶棉拖把 1 35.0 欧沐嘉2528 验收通过 2 A3会计报表封面 单据/收据/凭证 10 15.0 无品牌A3会计报表封面 验收通过 3 云南白药 防水弹力型防护贴 100片 日常护理 1 15.0 云南白药/YUNNANBAIYAO防水弹力型防护贴 验收通过 4 双汇 60gx10支装熏腊/香肠/火腿制品 2 48.0 双汇60gx10支 验收通过 5 维达 V2182 抽纸3包一提150抽M码 16 200.0 维达/VindaV2182 验收通过 6 康师傅 12桶/箱 香辣方便面/粉丝/米线 2 120.0 康师傅12桶/箱 验收通过 7 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 50 97.5 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 8 公牛 GN-609 电源插座-8米 1 95.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 9 收米 塑料小喷壶 4 20.0 收米/shoumi喷壶 验收通过 10 得力 0020 图钉/工字钉 1 1.5 得力/deli0020 验收通过 11 得力 0018 别针/ 回形针/大头针 10 13.4 得力/deli0018 验收通过 12 得力 0467 订书机 2 37.0 得力/deli0467 验收通过 13 得力 3040考试专用橡皮 5 5.0 得力/deli3040 验收通过 14 ******居消毒液500ml 10 65.0 无品牌500ML 验收通过 15 得力 6010 剪刀 1 7.0 得力/deli6010 验收通过 16 得力 得力5706文件袋 5 37.5 得力/deli5706 验收通过 17 得力 7092 固体胶棒胶水 12 24.0 得力/deli7092 验收通过 18 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml 4 134.4 怡宝/C'estbon饮用纯净水350ml*24 验收通过 19 心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸 2 260.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐晨晨
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